تحميل...

Evaluación del control interno y auditoria de estados financieros del año calendario de 1997 para la empresa Coopedota. R.L. /

El presente trabajo de investigación pretende evaluar el control interno y efectuar una auditoría en la empresa Coopedota R. L., con el fin de determinar la razonabilidad de las cifras mostradas en cada una de las cuentas de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997. El estudio requirió la...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Madrigal Gómez, Luis Rafael
التنسيق: كتاب
اللغة:Spanish
منشور في: San José, C.R. ULACIT, 1999
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
الوصف
الملخص:El presente trabajo de investigación pretende evaluar el control interno y efectuar una auditoría en la empresa Coopedota R. L., con el fin de determinar la razonabilidad de las cifras mostradas en cada una de las cuentas de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997. El estudio requirió la utilización de diferentes métodos y técnicas de investigación. Se efectuaron observaciones sobre los diferentes procesos operativos que se siguen en la empresa y la manera de obtener la información. De previo, se confeccionaron los correspondientes cuestionarios de control interno y guías sobre las entrevistas que se realizaron al Gerente General, Contador General, personal contable. Se aplicaron pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, las cuales están indicadas en los diferentes papeles de trabajo, con el propósito de obtener las conclusiones sobre las condiciones existentes en la estructura de control interno, así como de, determinar la razonabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997
وصف المادة:Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Contaduría pública
وصف مادي:114 p