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Evaluación del control interno y auditoria de estados financieros del año calendario de 1997 para la empresa Coopedota. R.L. /

El presente trabajo de investigación pretende evaluar el control interno y efectuar una auditoría en la empresa Coopedota R. L., con el fin de determinar la razonabilidad de las cifras mostradas en cada una de las cuentas de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997. El estudio requirió la...

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التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Madrigal Gómez, Luis Rafael
التنسيق: كتاب
اللغة:Spanish
منشور في: San José, C.R. ULACIT, 1999
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ULACIT - Costa Rica: Unknown

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رقم الطلب: CD-TEB 003
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