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Evaluación del control interno y auditoria de estados financieros del año calendario de 1997 para la empresa Coopedota. R.L. /

El presente trabajo de investigación pretende evaluar el control interno y efectuar una auditoría en la empresa Coopedota R. L., con el fin de determinar la razonabilidad de las cifras mostradas en cada una de las cuentas de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997. El estudio requirió la...

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主要作者: Madrigal Gómez, Luis Rafael
格式: 图书
语言:Spanish
出版: San José, C.R. ULACIT, 1999
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ULACIT - Costa Rica: Unknown

持有资料详情 ULACIT - Costa Rica: Unknown
索引号: CD-TEB 003
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